|
|
公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告(審查期間112 |
|
公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告(審查期間112/04/01-113/03/31) 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/05/31 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01-113/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/05/31 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
|