1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/11/222.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/10/01~113/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由: 因應本公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/11/225.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。